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《高新科技企业创始人研修班》财税专场之《企业安全降税的黄金法则》
¥398.00
活动地址:深圳市龙华区民治大道牛栏前大厦16楼B1611
活动时间:2021-09-10 09:00 ~ 2021-09-10 17:30
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         大众创业万众创新的浪潮中,新的商业模式层出不穷,而税收终究是一个绕不开的话题。近几年国家推出一系列减税降费政策,在全球营收环境不断提升的同时,切实降低了市场主体的税负,但企业纳税遵从度依然不容乐观,每年涉税案件几十万起!(数据来源:中国税务网2019319日)

     中小微企业,尤其是出口导向型企业,如何在当下复杂多变的国际关系及新冠疫情负面影响下,利用国际、国内双循环,充分理解、灵活运用税收优惠政策,安全降低企业税负以获取节税收益?  

      课程定位:立足于实际操作,多角度剖析企业税务工作中的问题: 以丰富多样的案例为基础,帮助财务人员在短时间内树立纳税筹划基本理念,掌握具体纳税筹划方法与技巧,透彻理解变化频繁的税收政策、税收优惠;掌握税负的转嫁与递延的技巧与方案。使纳税筹划成为企业财务决策中的有效工具。

  课程收益通过对最新税收政策热点梳理与分析、税法政策的解读,真实案例(约22个真实案例)的剖析,为受训者提供可操作的解决方案;让学员精准把握税务筹划之道,运用综合手段为企业安全降低企业税负提供有效的方法。

  课程大纲:

一、            我国纳税现状

二、            企业安全降税的方法及应用

(一)税务风险和税负转嫁的案例及其分析

1.        包税条款带来的教训---案例研究与分析

2.        利他才能利己是商道的核心本质----转嫁税务风险案例研究与分析;

(二)递延的税务筹划案例及其分析

3.        利用合法程序递延纳税---案例研究与分析

4.        固定资产的该不该享受税收优惠政策----案例研究与分析

5.        技术转让还是入股----案例研究与分析

(三)合同控税---合同管理的三重境界

6.        规避混合销售有方略(大数据可视化)----案例研究与分析

7.        合同一字“抵”万金----案例研究与分析

8.        私车公用的混沌行为----案例研究与分析

(四)商业模式决定纳税方式

9.        新零售平台的前世今生---案例研究与分析

10.    关联交易中的“价格明显偏低和无正当理由”---案例研究与分析

11.    不同公司制下的税负----案例研究与分析

(五)最新税收优惠政策梳理于利用

12.    如何利用小微企业优惠政策进行税务筹划----案例研究与分析

13.    如何利用加计扣除降低税负----案例研究与分析

14.    即征即退的优惠政策筹划----案例研究与分析

三、            股权转让“税”做主

15.    零元转让股权的利于弊----案例研究与分析

16.    拆分出售合法降税----案例研究与分析

17.    股权转让的六种筹划方略----案例研究与分析

18.    股权重组的税务筹划-----案例研究与分析

四、            以案说法

征管法的两个前置给企业带来什么?

19.    冤枉税交的有多冤---案例研究与分析

20.    行政复议维护纳税人权利----案例研究与分析

21.    税务评估如何应对----案例研究与分析

五、            税务风险防范与管理

(一)税务关注的九大风险点

(二)企业如何控制税务风险

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